Clôture de la caisse par un·e coopérateur·trice
Cette fiche décrit la procédure à suivre pour clôturer la caisse à la fin d'un service.
- Cliquer sur le bouton "Close" puis rapidement sur "Confirmer", en haut à droite de l'écran de caisse.
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Cliquer sur le bouton "Fermer" de la caisse pour faire apparaître l'écran suivant :
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Se munir d’une enveloppe et de la feuille de caisse
(pour modifier la feuille de caisse, cliquer ici). - Remplir l'en-tête de la feuille de caisse :
- La date et l'heure du créneau
- La session indiquée à l'écran (ex : POS/2020/05/06/4419)
- Les prénoms des coopérateurs·trices qui auront tenu la caisse pendant le créneau
- Compter le nombre de chèques et de tickets de cartes bancaires contenus dans la caisse, puis rapporter ce nombre dans la colonne "Nombre" aux lignes correspondantes.
- Si la somme de ventes (chèques + tickets CB) correspond au "Nb de ventes" indiqué à l'écran:
- Reporter le sous-total des ventes correspondant à la ligne "Chèques (EUR)" et "Cartes bancaires (EUR)" indiqué sur l'écran dans la colonne "Ss-total des ventes à l'écran" aux lignes correspondantes.
- Laisser vides les colonnes "Ss-total des ventes dans la caisse" et "Différence [à l'écran - dans la caisse]" dans le tableau de la feuille de caisse.
- Si la somme de ventes (chèques + tickets CB) ne correspond pas au "Nb de ventes" indiqué à l'écran:
- Cliquer sur les valeurs indiquées dans la colonne "Ss-total des ventes" pour faire apparaitre les différents paiements par chèques puis par cartes bancaires.
- A l'aide de ces listes retrouver les informations (partenaires et montants), du ou des chèques et/ou ticket de carte bancaire manquant.
- Reporter ces informations en bas de page de la feuille de caisse.
- Cliquer sur les valeurs indiquées dans la colonne "Ss-total des ventes" pour faire apparaitre les différents paiements par chèques puis par cartes bancaires.
- Si la somme de ventes (chèques + tickets CB) correspond au "Nb de ventes" indiqué à l'écran:
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Mettre les chèques et les tickets de cartes bancaires dans l'enveloppe avec la feuille de caisse.
- Noter la session sur l'enveloppe (ex : "POS/2020/05/06/4419"). Si problèmes existants (différences entre les sommes, envoyer un mail à compta@supercafoutch.fr)
- Cliquer sur "Valider la fermeture et poster les écritures comptables".
- Déposer l'enveloppe dans la bannette "Fermeture de caisse" à l'accueil.
- Éteindre les deux écrans de la caisse.
Ne jamais éteindre l'ordinateur de caisse ! Ce n'est pas très grave si vous le faites mais cela va compliquer la procédure pour le coopérateur suivant au risque qu'il n'y parvienne pas...